本頁為公司版費用管理辦法範本,供企業導入 COMMEET 時參考、調整後採用。內容僅為範例,實際簽決權限、補貼標準與付款期限請依貴公司政策訂定。
另有 9.02 費用管理辦法範本-工會版 可參考。
○○○○○○公司 經費支出管理辦法
一、目的
確保公司財務管理的透明、有效與合規。
二、範圍
適用同仁所有費用支出及向出納請款。
三、簽決權限
(一)費用申請(購買前核准)
- 新台幣 2,000 以上的支出,需經部門經理核准。
- 新台幣 5,000 以上的支出,需先經部門經理核准後,再經總經理核准。
(二)費用報銷(購買後報銷)
- 所有支出,皆需經部門經理核准。
- 新台幣 5,000 以上的支出,需先經部門經理核准後,再經總經理核准。
(三)預先付款單(先付款,後取得發票)
- 所有支出,皆需經部門經理核准。
- 新台幣 5,000 以上的支出,需先經部門經理核准後,再經總經理核准。
(四)數位企業卡額度
- 所有額度申請,皆需經部門經理核准。
- 新台幣 5,000 以上的額度,需先經部門經理核准後,再經總經理核准。
| 金額範圍 | 費用申請 | 費用報銷 | 預先付款單 | 數位企業卡額度 |
|---|---|---|---|---|
| 0~1,999 | 無需核准 | 部門經理 | 部門經理 | 部門經理 |
| 2,000~4,999 | 部門經理 | 部門經理 | 部門經理 | 部門經理 |
| 5,000 以上 | 總經理 | 總經理 | 總經理 | 總經理 |
四、差旅補貼
(一)住宿費
| 職級 | 每晚上限 |
|---|---|
| 總經理 | 新台幣 4,000 |
| 經理 | 新台幣 3,500 |
| 主任 | 新台幣 3,000 |
| 基層員工 | 新台幣 2,500 |
(二)交通費
- 大眾運輸系統:實報實銷。
- 自用車:
- 油資補貼:以 Google Map 里程數為基準(COMMEET 系統自動運算),依當週中油公告的 95 無鉛汽油油價分級補貼:
| 當週 95 無鉛汽油油價 | 補貼金額(每公里) |
|---|---|
| 33.01 以上 | 12 |
| 30.01~33 | 11 |
| 27.01~30 | 10 |
| 24.01~27 | 9 |
| 21.01~24 | 8 |
| 小於 21 | 7 |
- 高速公路 E-tag:以 App 截圖計算補助,實報實銷。
- 停車費:實報實銷。
(三)餐飲費補貼
總經理、經理每人每日新台幣 700 為限,其餘員工每人每日新台幣 600 為限(查核準則第 77 條)。
五、費用申請與報銷:COMMEET 系統「線上申請」
- 費用申請:簽核項目的費用需申請,核准後再動支。
- 預先付款:簽核項目的費用需先付款給廠商,才能取得服務或商品。
- 費用報銷:經核准及無需核准項目,皆需申請報銷。
六、費用申請與報銷的期限
於當月月底前完成線上申請(逾期不受理,除非情況特殊)。
七、付款期限
(如遇連續假日,另行討論付款期限)
- 預先付款:經主管核准後,出納依申請人所提的付款期限付款。
- 費用報銷單:
- 直接匯款給廠商的費用:經主管核准「費用報銷」後,出納依付款條件匯出。
- 同仁代墊款:經主管核准「費用報銷」後,出納於隔月 5 日前匯出。
八、本辦法的解釋與修改
本辦法由總經理及財務長解釋與修改,並應根據實際營運情況及法規變化適時更新。









